LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,217,680.00 37.44% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,193,575,081.00 33.54% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48,283,764.00 69.02% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,257,841,965.00 36.04% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 1,048,989,000.00 13.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,260,132,084.00 19.07% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,807,170,000.00 52.43% 747,214,005.00 37.43% -62.57% 747,214,005.00 37.43% -62.57%