LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,454,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1,650,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1,752,630.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 608,550.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,802,500.00 24.55% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 750,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%