LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6,984,829,081.00 | 33.24% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 163,680,000.00 | 41.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 22,744,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22,322,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |