LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,730,000.00 70.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284,400,000.00 77.18% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,515,040,000.00 50.39% 747,214,005.00 42.19% -57.81% 747,214,005.00 42.19% -57.81%