LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7,730,000.00 | 70.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 284,400,000.00 | 77.18% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3,515,040,000.00 | 50.39% | 747,214,005.00 | 42.19% | -57.81% | 747,214,005.00 | 42.19% | -57.81% |