LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Tenaga instalasi air Tenaga instalasi air 31,200,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Tagihan Listrik Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84,000,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Belanja Kawat/Faksimili/internet/tv berlangganan 9,840,000.00 12.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
IURAN PJU KABUPATEN BELANJA REKENING PENERANGAN JALAN UMUM 2,859,400,000.00 41.67% 216,642,161.00 18.18% -81.82% 0.00 18.18% -81.82%
HUTANG IURAN PJU KABUPATEN TAHUN 2024 BELANJA REKENING PENERANGAN JALAN UMUM 530,600,000.00 100.00% 530,571,844.00 99.99% -0.01% 0.00 99.99% -0.01%