LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Kerja | Bagian Organisasi |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penataan Organisasi |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana | 62,798,300.00 | 84.09% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 81,965,000.00 | 51.16% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi | 139,423,800.00 | 74.59% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan | 135,825,800.00 | 55.68% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |