LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Kerja | Bagian Organisasi |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penataan Organisasi |
Sub Kegiatan | Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor | 2,035,800.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Makan Rapat Biasa Belanja Makan dan Minum Rapat | 1,598,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Kontribusi Asosiasi Biaya Kontribusi Asosiasi | 10,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa | 122,192,000.00 | 58.92% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |