LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Kerja | Bagian Organisasi |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penataan Organisasi |
Sub Kegiatan | Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor | 17,095,800.00 | 75.12% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11,149,500.00 | 55.15% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Makan Rapat Biasa Belanja Makan dan Minum Rapat | 1,122,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa | 33,431,000.00 | 97.79% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |