LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pariwisata |
Sub Unit Kerja | Dinas Pariwisata |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,202,855,755.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 75,533,130.00 | 15.91% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |