LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 743,130.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Materai Rp10.000 Materai 630,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Menghasilkan Pendapatan ( Belanja Gaji dan Tunjangan ). Belanja Honorarium Pengelola BMD. 7,800,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 64,320,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja honorarium pengadaan barang/jasa Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2,040,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%