LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Dolo
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38,700,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut 39,600,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 26,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 302,885,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 27,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 18,100,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan SurveilansKesehatan 24,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2,800,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 172,761,000.00 24.90% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional PelayananPuskesmas 263,831,000.00 25.03% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan pelayanan kesehatanMalaria 3,300,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 11,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 93,922,000.00 25.26% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 1,460,089,883.00 24.91% 169,349,077.00 46.56% -53.44% 169,349,077.00 46.56% -53.44%