LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Dolo
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Operasional PelayananPuskesmas
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34,980,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Insentif UKM Belanja Jasa Tenaga kesehatan 164,958,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Belanja Kawat/Faksimili/internet/tv berlangganan 10,943,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 52,850,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%