LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55,000,000.00 | 27.27% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 256,800,000.00 | 50.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |