LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 112,800,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 111,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
penjaga kantor tenaga keamanan 12,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non-ASN Supir (Driver) Asisten, Staf ahli, Kepala Dinas Kepala Badan dan Camat Belanja jasa tenaga supir 9,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%