LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Sub Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Uraian Program | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5,276,974,068.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Kepegawaian Daerah | 684,094,060.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1,553,882,900.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |