LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Sub Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,538,200.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,305,622,658.00 28.34% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 379,787,210.00 73.02% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248,000,000.00 42.54% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311,826,000.00 53.77% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%