LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Uraian Program Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 10,955,233,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 11,645,922,900.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Airlimbah 33,608,700.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penataan bangunan Gedung 295,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 36,150,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penyelenggaraan Jalan 49,525,184,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 477,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 451,334,800.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8,007,466,510.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%