LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Sub Unit Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Program | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penetapan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 200,868,300.00 | 39.95% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 250,466,500.00 | 33.29% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |