LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Perhubungan |
Sub Unit Kerja | Dinas Perhubungan |
Uraian Program | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,510,955,292.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 896,004,100.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Pengelolaan Pelayaran | 87,500,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |