LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Perhubungan |
Sub Unit Kerja | Dinas Perhubungan |
Program | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 200,000,000.00 | 24.40% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengujian Berkala KendaraanBermotor | 564,754,100.00 | 9.77% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Audit dan Inspeksi KeselamatanLLAJ di Jalan | 131,250,000.00 | 6.61% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |