LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Sub Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Program | Program Kepegawaian Daerah |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN | 231,616,780.00 | 24.76% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Mutasi dan Promosi ASN | 359,999,330.00 | 29.03% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur | 92,477,950.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |