LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Sub Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Program | Program Kepegawaian Daerah |
Kegiatan | Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Evaluasi Pengadaan ASN danPengadaan ASN | 88,671,320.00 | 51.25% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi PelaksanaanAdministrasiPemberhentian | 64,961,980.00 | 12.93% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 30,770,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengelolaan Sistem InformasiKepegawaian | 47,213,480.00 | 7.41% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |