LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Sub Unit Kerja | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Program | Program Pembinaan Perpustakaan |
Kegiatan | Pengelolaan PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 8,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 306,331,000.00 | 13.16% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengelolaan dan PengembanganBahan Pustaka | 101,039,300.00 | 25.70% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 45,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |