LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Sub Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9,476,280.00 | 43.97% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 7,058,000.00 | 31.99% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 10,400,000.00 | 53.85% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |