LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Sub Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Program | Program Promosi Penanaman Modal |
Kegiatan | Penyelenggaraan PromosiPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pelaksanaan Kegiatan PromosiPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota | 268,908,600.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 145,226,200.00 | 24.71% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |