LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,250,394.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4,860,100.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4,860,100.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 2,503,900.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2,526,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18,973,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88,716,400.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%