LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
Sub Unit Kerja | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
Program | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
Kegiatan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan PElayanan Kepemudaan serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten Kota | 101,200,998.00 | 1.59% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi,Sinkronisasi dan PenyelenggaraanPengembangan Kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/kota | 273,330,400.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |