LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Kerja | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 4,840,920.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4,687,600.00 | 62.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 23,758,000.00 | 60.22% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |