LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan danPendanaan
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 4,581,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 999,900.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Konsultasi Publik 28,612,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 20,100,200.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan MusrenbangKabupaten/Kota 24,806,000.00 76.62% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyiapan Bahan KoordinasiMusrenbang Kecamatan 27,685,400.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 107,613,000.00 10.96% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%