LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
Kegiatan | Penyusunan Perencanaan danPendanaan |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 4,581,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 999,900.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelaksanaan Konsultasi Publik | 28,612,000.00 | 42.46% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 20,100,200.00 | 19.90% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelaksanaan MusrenbangKabupaten/Kota | 24,806,000.00 | 32.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyiapan Bahan KoordinasiMusrenbang Kecamatan | 27,685,400.00 | 5.49% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 107,613,000.00 | 5.63% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |