LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Sub Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84,000,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 159,000,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%