LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2,601,341,700.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 1,466,405,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rekonstruksi Jalan 39,779,746,300.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Rutin Jembatan 200,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rehabilitasi Jembatan 4,277,691,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 700,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Rutin Jalan 500,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%