LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Kesehatan |
Sub Unit Kerja | Dinas Kesehatan |
Program | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
Kegiatan | Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di WilayahKabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 859,500,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 1,500,000,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |