LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Sub Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,458,900.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81,782,860.00 42.80% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59,149,450.00 33.81% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 3,600,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227,796,000.00 93.92% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%