LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Sub Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7,458,900.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 81,782,860.00 | 42.80% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 59,149,450.00 | 33.81% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan | 3,600,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 227,796,000.00 | 93.92% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |