LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Inspektorat |
Sub Unit Kerja | Inspektorat |
Program | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
Kegiatan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penanganan PenyelesaianKerugianNegara/Daerah | 29,708,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengawasan dengan TujuanTertentu | 507,244,000.00 | 26.02% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |