LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Umum
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 523,200,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,331,220,000.00 15.01% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%