LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,280,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52,000,438.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu 39,900,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 477,602,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%