LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Nokilalaki
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30,700,000.00 30.46% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif 114,400,000.00 44.23% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Lanjut 16,800,000.00 28.57% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan SurveilansKesehatan 38,200,000.00 7.85% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 28,141,000.00 29.85% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular 135,431,000.00 21.75% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14,400,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Operasional PelayananPuskesmas 208,520,000.00 23.92% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 20,900,000.00 14.47% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga 12,800,000.00 18.75% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 199,385,000.00 1.91% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat 407,045,777.00 25.11% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%