LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,275,312,964.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 589,853,000.00 43.98% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD 4,660,800.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,712,800.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan 3,500,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3,500,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%