LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan BidangPerekonomian dan SDA (SumberDaya Alam)
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 39,000,100.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6,734,700.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 11,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi PelaksanaanSinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 20,355,000.00 11.40% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 10,420,000.00 22.26% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 11,440,320.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 14,050,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi PelaksanaanSinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 37,000,040.00 58.48% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%