LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 120,060,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 231,604,500.00 86.35% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%