LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dewan Perwakilan Rakyat |
Sub Unit Kerja | Dewan Perwakilan Rakyat |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pelaksanaan Medical Check UpDPRD | 90,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyelenggaraan AdministrasiKeuangan DPRD | 11,162,810,850.00 | 8.33% | 813,215,775.00 | 87.42% | -12.58% | 813,215,775.00 | 87.42% | -12.58% |