LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Sub Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Program | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
Kegiatan | Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 57,185,080.00 | 74.76% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Bimbingan Teknis kepada PelakuUsaha | 81,170,800.00 | 55.45% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengawasan Penanaman Modal | 50,000,000.00 | 99.98% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |