LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Umum
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22,376,700.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74,627,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 991,522,854.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,028,006.00 28.82% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,535,083,000.00 28.38% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,781,809,000.00 24.69% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%