LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,864,959,590.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 200,840,000.00 | 24.49% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 20,005,520.00 | 70.73% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |