LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Sub Unit Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11,918,000.00 | 66.44% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 13,506,000.00 | 66.68% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 13,506,000.00 | 66.68% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 11,506,000.00 | 69.58% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 12,006,000.00 | 66.68% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23,406,000.00 | 82.91% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |