LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Organisasi
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penataan Organisasi
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana 62,798,300.00 39.79% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 81,965,000.00 25.58% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi 139,423,800.00 60.68% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan 135,825,800.00 10.30% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%