LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Kecamatan Dolo Selatan
Sub Unit Kerja Kecamatan Dolo Selatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,850,000.00 24.98% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,196,702.00 41.65% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,000,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,043,000.00 41.61% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu 21,947,000.00 63.15% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19,500,000.00 56.41% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%