LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
Sub Unit Kerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
Program | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
Kegiatan | Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 4,500,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 17,350,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 200,941,750.00 | 30.39% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Evaluasi Terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |