LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Kecamatan Gumbasa |
Sub Unit Kerja | Kecamatan Gumbasa |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6,000,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 67,839,000.00 | 35.52% | 10,094,280.00 | 41.89% | -58.11% | 4,300,000.00 | 17.84% | -82.16% |